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梧州市檔案局2017年部門(mén)決算
作者: 梧州檔案信息網(wǎng)日期: 2018-10-16來(lái)源: 本站 打印

目錄

 

第一部分:梧州市檔案局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成

四、年度主要工作任務(wù)

第二部分:梧州市檔案局2017度部門(mén)決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分:梧州市檔案局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分:梧州市檔案局概況

一、主要職能

(一)對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理。依據(jù)黨和國(guó)家的政策、法規(guī)進(jìn)行檢查、監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)、城區(qū)、郊區(qū)、縣以及全市企事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作。

(二)負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理全市的重要檔案資料,保守黨和國(guó)家機(jī)密,維護(hù)檔案的完整,確保檔案資料的安全。

(三)負(fù)責(zé)接收、征集、整理、編目、保管全市的重要檔案資料;組織檔案科學(xué)技術(shù)和理論研究,推進(jìn)全市檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè);做好檔案編研出版工作,為社會(huì)提供利用。負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、征集散存在市內(nèi)外與梧州市有關(guān)的檔案文件和史料。

(四)負(fù)責(zé)推動(dòng)檔案法和檔案法實(shí)施辦法的宣傳工作;抓好全市檔案上等級(jí),負(fù)責(zé)全市檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和市檔案學(xué)會(huì)工作;組織檔案學(xué)術(shù)研究和檔案工作經(jīng)驗(yàn)交流以及對(duì)全市檔案專(zhuān)業(yè)干部技術(shù)職務(wù)的考核、評(píng)定工作。

(五)對(duì)接收進(jìn)館的檔案資料進(jìn)行科學(xué)管理,加強(qiáng)技術(shù)保護(hù),定期對(duì)檔案進(jìn)行消毒,延長(zhǎng)檔案壽命,維護(hù)檔案完整和安全,并做好檔案的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。

(六)大力開(kāi)發(fā)檔案信息資源,認(rèn)真做好檔案資料的提供利用和咨詢服務(wù)工作,充分發(fā)揮檔案資料的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

(七)承辦市委、市政府和上級(jí)檔案主管部門(mén)交辦的事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

梧州市檔案局(館)為市委直屬事業(yè)局(館)。

三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成

梧州市檔案局(館)行政編制17人。截止2017年12月31日,實(shí)有在職職工15人,離休干部1人,退休人員11人。

四、年度主要工作任務(wù)

(一)召開(kāi)全區(qū)農(nóng)村土地確權(quán)檔案現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)班,總結(jié)推廣我市藤縣確權(quán)檔案工作先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)。

(二)民生檔案接收成效顯著。接收民生檔案7291卷,占全年接收量76.4%,社保檔案1221卷,職工檔案5187卷,勞動(dòng)力調(diào)配檔案639卷,食品流通許可審批檔案244卷。

(三)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)切實(shí)加強(qiáng)。加大對(duì)精準(zhǔn)扶貧、土地確權(quán)、園區(qū)企業(yè)、重大項(xiàng)目、民生項(xiàng)目、市直單位等指導(dǎo)力度,努力完成“市重點(diǎn)、熱點(diǎn)工作”檔案指導(dǎo)和監(jiān)督。業(yè)務(wù)指導(dǎo)192次,督查19次,舉辦培訓(xùn)19期,培訓(xùn)人員2240人。開(kāi)展對(duì)150個(gè)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)行檔案檢查,對(duì)10個(gè)市直機(jī)關(guān)單位進(jìn)行政執(zhí)法檢查。

(四)檔案數(shù)字化建設(shè)邁出新步伐。投入200萬(wàn)元,完成館藏紙質(zhì)檔案全文數(shù)字化405萬(wàn)頁(yè),累計(jì)完成920萬(wàn)頁(yè),檔案數(shù)字化數(shù)量超過(guò)去年并創(chuàng)新高。

(五)檔案宣傳有聲有色。繼續(xù)辦好《檔案縱覽》欄目,擴(kuò)大檔案工作社會(huì)影響力。依托“6.9”國(guó)際檔案日契機(jī),開(kāi)展“六進(jìn)”檔案宣傳,舉辦系列檔案操作技能培訓(xùn),積極參與全區(qū)檔案系統(tǒng)演講、征文比賽。

(六)檔案開(kāi)發(fā)利用再出精品。《梧州市檔案志》啟動(dòng),《梧州舊影記憶》以館藏檔案為依托,圖文并茂,再現(xiàn)梧州政治經(jīng)濟(jì)文化等歷史面貌。

(七)強(qiáng)化安全保障體系。投入近20萬(wàn)元改善檔案庫(kù)房保護(hù)設(shè)施,增添安全監(jiān)控、空調(diào)、抽濕機(jī)等設(shè)備,筑牢檔案安全防線。

第二部分:梧州市檔案局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

(決算公開(kāi)報(bào)表作為附件掛在報(bào)告尾部,詳見(jiàn)附件)

第三部分:2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)607.49萬(wàn)元,比上年減少13.06萬(wàn)元,下降2.1%

1.財(cái)政撥款收入543.63萬(wàn)元,為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,比上年減少35.15萬(wàn)元,下降6%。主要是一次性項(xiàng)目減少。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入23.06萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。比上年增加23.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要是2017年增加了國(guó)家重點(diǎn)檔案保護(hù)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.8萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比上年增加1.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.5%,與去年基本持平。

(二)支出總計(jì)607.49萬(wàn)元。比上年減少13.06萬(wàn)元,下降2.1%。包括:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))540.12萬(wàn)元:主要用于檔案事務(wù)開(kāi)支,比上年減少5.09萬(wàn)元,下降0.9%。主要是一次性項(xiàng)目減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))22.69萬(wàn)元:主要用于梧州市檔案局本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。比上年增加17.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)313%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.74萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。比上年增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%,主要是按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加。

4.住房保障支出(類(lèi))18.62萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。比上年增加2.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%。主要是按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金增加。

5.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.32萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比上年減少27.92萬(wàn)元,下降61%。主要是提高了資金使用率。

二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況

梧州市檔案局2017年度一般公共預(yù)算支出572.99萬(wàn)元,比上年增加6.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)看,工資福利支出164.54萬(wàn)元,比上年增加1.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%;商品服務(wù)支出293.11萬(wàn)元,比上年增加20.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.5%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助84.1萬(wàn)元,比上年減少22.74萬(wàn)元,下降21.2%;其他資本性支出31.24萬(wàn)元,比上年增加6.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)28%。按支出性質(zhì)看,基本支出270.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出302.74萬(wàn)元。

1.行政運(yùn)行522.94萬(wàn)元,主要用于檔案事務(wù)開(kāi)支。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.69萬(wàn)元:主要用于梧州市檔案局本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。比上年增加17.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)313%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

3.行政單位醫(yī)療支出8.74萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。比上年增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4.住房公積金支出18.62萬(wàn)元:主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。比上年增加2.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%

三、2017年度政府性基金支出決算情況

梧州市檔案局2017年度政府性基金支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,同比無(wú)增減。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.25萬(wàn)元,比上年減少3.73萬(wàn)元,下降0.1%

其中:人員經(jīng)費(fèi)248.64萬(wàn)元,主要包括:基本工資72.3萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼49.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.74萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.69萬(wàn)元、其他工資福利支出4.91萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)21.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)0.17萬(wàn)元、水費(fèi)0.61萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.13萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.03萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.83萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.7萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比預(yù)算減少0.2萬(wàn)元,比去年減少0.2萬(wàn)元,下降49%,主要是公務(wù)接待費(fèi)支出較2016年有所減少。其中,因公出國(guó)支出決算比預(yù)算增加0萬(wàn)元,比去年增加0萬(wàn)元,同比無(wú)增減;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算比預(yù)算增加0萬(wàn)元,比去年增加0萬(wàn)元,同比無(wú)增減;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比預(yù)算增加0萬(wàn)元,比去年增加0萬(wàn)元,同比無(wú)增減;公務(wù)接待費(fèi)支出決算比預(yù)算減少0.2萬(wàn)元,比去年減少0.2萬(wàn)元,下降49%,主要是接待批次及人次較2016年有所減少。支出具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0(局、辦)機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2017年,梧州市檔案局單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4次,人次16次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。主要用于接待區(qū)局人員對(duì)我局的業(yè)務(wù)考核檢查。

六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.6萬(wàn)元,比2016年增加17.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)394%,主要原因是公車(chē)補(bǔ)貼2016年在津貼補(bǔ)貼科目反映,按規(guī)定,2017年在其他交通費(fèi)用中反映。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額217.51萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出31.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出184.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的14.3%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至20171231,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

截至20171231,資產(chǎn)原值合計(jì)775.54萬(wàn)元,其中:(1)土地、房屋及構(gòu)筑物500.91萬(wàn)元,(2)通用設(shè)備197.26萬(wàn)元,(3)專(zhuān)用設(shè)備15.03萬(wàn)元,(4)文物和陳列品0萬(wàn)元,(5)圖書(shū)檔案7.27萬(wàn)元,(6)家具、用具、裝具及動(dòng)植物55.07萬(wàn)元。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2017年,我局共組織對(duì)6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款76萬(wàn)元,占年初預(yù)算的100%。分別是:檔案搶救和安全保護(hù)、檔案保管室維修費(fèi)及檔案存放設(shè)施更新維護(hù)費(fèi)、館藏檔案數(shù)字化及查閱利用專(zhuān)項(xiàng)、檔案書(shū)籍翻印及檔案宣傳印刷費(fèi)、檔案培訓(xùn)費(fèi)、征集檔案專(zhuān)項(xiàng)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

其中:館藏檔案數(shù)字化及查閱利用專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目已經(jīng)完成了年度工作75萬(wàn)頁(yè)檔案數(shù)字化掃描目標(biāo)任務(wù),檔案數(shù)字化工作穩(wěn)步推進(jìn)。檔案查閱利用接待人次為1700人次,利用檔案2700卷,復(fù)印檔案資料5076頁(yè)。項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想。

第四部分:名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、檔案保護(hù):防止檔案受損,延續(xù)檔案退變和搶救、修復(fù)受損檔案的活動(dòng)。

十五、檔案數(shù)字化:利用數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)、掃描技術(shù)等技術(shù)手段,將紙質(zhì)檔案、銀鹽感光材料照片檔案、以模擬型號(hào)為記錄形式(錄音帶、錄像帶)的錄音、錄像檔案等介質(zhì)的檔案進(jìn)行數(shù)字加工,將其轉(zhuǎn)化為存儲(chǔ)在磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)等載體上并能被計(jì)算機(jī)識(shí)別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過(guò)程。


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